ОАО “СИБУР Холдинг”, интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, объявило операционные и финансовые результаты деятельности за I полугодие в соответствии с МСФО.
Газоперерабатывающие заводы (ГПЗ), в том числе входящие в совместное предприятие ООО “Юграгазпереработка”, увеличили объем переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) по сравнению с I полугодием 2012 г. на 5,4% до 9,6 млрд. куб. м. В результате были выработаны 8,3 млрд. куб. м природного газа (+4,2%), произведены 2,6 млн. т широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) (+14,6%).
Увеличен объем реализации большинства топливно-сырьевых продуктов. Рост объемов продаж в данной продуктовой группе обусловлен увеличением объемов переработки углеводородного сырья. Объем реализации природного газа вырос на 18,4% и составил 6,2 млрд. куб. м. Объем продаж жидких углеводородов, включая сжиженные углеводородные газы (СУГ), нафту и ШФЛУ, составили 2,3 млн. Т (+17,1%). Объем продаж нефтехимической продукции составил 1,1 млн. т, снизившись на 7,8% по сравнению с первым полугодием 2012 г.
Выручка компании снизилась на 5% по сравнению с I полугодием 2012 г. – до 130 млрд. руб. Снижение выручки обусловлено тремя ключевыми факторами. Бизнес по производству синтетических каучуков остается под серьезным давлением в связи с сохраняющимся слабым спросом на ключевых рынках и коррекцией цен на большинство видов каучуков. Кроме того, в I квартале 2012 г. компания продолжала реализацию минеральных удобрений после продажи бизнеса по производству минудобрений в декабре 2011 г. Поскольку данные продажи были полностью прекращены со II квартала 2012 г., выручка от продаж минудобрений отражена в I квартале 2012 г., но отсутствует в I полугодии 2013 г. Еще одним фактором стала деконсолидация с 12 марта 2013 г. ООО “Юграгазпереработка”, совместного предприятия «СИБУРа» с “РН Холдинг”, в связи с чем компания перестала консолидировать выручку совместного предприятия от услуг по переработке ПНГ. Указанные факторы были частично компенсированы сильными результатами топливно-сырьевой продуктовой группы на фоне роста объемов продаж, а также увеличением выручки от продаж пластиков и продуктов органического синтеза за счет органического расширения производства и консолидации группы “Биаксплен”.
Показатель EBITDA в I полугодии 2013 г. составил 38,1 млрд. руб., снизившись по сравнению с аналогичным показателем 2012 г. на 10,4%. Маржа по EBITDA составила 29,3%. Снижение показателя EBITDA объясняется сужением ценовых коридоров между ценами на сырье и конечные продукты, особенно в продуктовой группе синтетических каучуков. Чистая прибыль за отчетный период составила 25,5 млрд. руб., сократившись на 13,9%, что объясняется снижением показателя EBITDA и более высоким, чем годом ранее, убытком от курсовых разниц. Несмотря на снижение показателя EBITDA на 10,4%, чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, снизились по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 4,8% до 37 млрд. руб., благодаря позитивному влиянию изменения рабочего капитала. Капитальные вложения компании увеличились на 11,8% и составили 36 млрд. руб. Рост капвложений связан с инвестициями в развитие инфраструктуры по переработке и транспортировке сырья и топливно-сырьевых продуктов, а также в проекты нефтехимического бизнеса в соответствии со стратегическими целями компании.
По состоянию на 30 июня 2013 г. общая сумма долговых обязательств компании составила 94,4 млрд. руб., снизившись на 1,7% по сравнению с аналогичным показателем на 31 декабря 2012 г. При этом увеличилась доля долгосрочных долговых обязательств – до 71,3% на 30 июня 2013 г. с 42,8% на 31 декабря 2012 г. Чистый долг на 30 июня 2013 г. составил 90,1 млрд. руб. Соотношение чистый долг/EBITDA по состоянию на 30 июня 2013 г. составило 1,16х, что свидетельствует о стабильном финансовом положении компании. (plastinfo/Химия Украины, СНГ, мира)