“СИБУР” по итогам 2014 г. сократил чистую прибыль по МСФО на 44,8% до 25,1 млрд. руб. Негативное влияние на финансовый результат оказал убыток, полученный от курсовых разниц, в 85,4 млрд. руб., следует из отчетности холдинга. Выручка выросла на 33,8% до 361 млрд. руб. За 2014 г. холдинг продемонстрировал значительный рост показателей в топливно-сырьевой группе за счет расширения торговых операций по нафте через морской терминал в Усть-Луге. Выручка в данном сегменте увеличилась более чем на 50% и составила 217,2 млрд. руб.
Газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) “СИБУР Холдинга” увеличили переработку попутного нефтяного газа (ПНГ) на 6,3% по сравнению с 2013 г. – до 20,8 млрд. куб. м. На ГПЗ были выработаны 18 млрд. куб. м природного газа, что на 6,4% превышает результат годом ранее, произведены 5,2 млн. т широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), что на 6,6% выше, чем в 2013 г. Продажи природного газа выросли на 35,2% до 16 млрд. куб. м, жидких углеводородов (включая сжиженные углеводородные газы, нафту и ШФЛУ) – на 34,7% до 6,5 млн. т. Объем продаж нефтехимической продукции вырос на 5,6% до 2,2 млн. т, в т. ч. полипропилена – в 1,9 раза до 393,7 тыс. т.
В группе базовых полимеров был зафиксирован рост выручки на 68,3% до 38,4 млрд. руб. Работа “Тобольск-Полимера”, увеличение мощностей по выпуску полиэтилентерефталата на “ПОЛИЭФе”, пуск новых производств БОПП-пленки оказали положительное влияние на финпоказатели в данном сегменте. При этом выручка от реализации каучуков из-за негативной конъюнктуры на рынках снизилась на 14,1%, составив 27,8 млрд. руб. В целом, от реализации нефтехимической продукции “СИБУР” получил 132,5 млрд. руб., что на 14,2% выше, чем годом ранее.
Показатель EBITDA вырос по итогам года более чем на 30%, превысив 102 млрд. руб. “Ослабление курса рубля положительно сказалось на выручке и показателе EBITDA, так как цены реализации на большую часть продуктов привязаны к международным котировкам, выраженным в долларах и евро, в то время как операционные затраты в основном номинированы в рублях”, – уточняется в отчетности. В холдинге подчеркивают, что рост общего показателя EBITDA обусловлен трехкратным увеличением EBITDA в сегменте нефтехимии и топливно-сырьевой группе. В частности, за счет освоения мощностей “Тобольск-Полимера” удалось нарастить объемы производства и продаж полипропилена. Завершение строительства продуктопровода от Пуровского ЗПК до тобольской площадки обеспечило доступ к дополнительным ресурсам широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ).
Объемы фракционирования ШФЛУ за 2014 г. выросли на 20% до 6,32 млн. т. Производство базовых полимеров увеличилось на 62,6%, составив 655,59 тыс. т. Пластиков и продукции органического синтеза было выпущено 900,12 тыс. т, что на 4,8% больше, чем годом ранее. Объемы выработки каучуков сократились на 15,5% до 353,26 тыс. т.
Капвложения “СИБУРа” за 2014 г. снизились на 3,3% и составили 67,7 млрд. руб. Небольшое снижение уровня капвложений связано с завершением в 2013 г. и начале 2014 г. ряда крупных инвестиционных проектов, при этом в конце 2014 г. “СИБУР” приступил к активной фазе реализации проекта “ЗапСибНефтехим”. Чистый убыток составил 85,4 млрд. руб., что было частично компенсировано неденежным доходом, связанным с консолидацией ООО “Юграгазпереработка” и ее переоценкой по рыночной стоимости.
По состоянию на 31 декабря 2014 г. общая сумма долговых обязательств “СИБУРа” составила 206,3 млрд. руб., увеличившись в 2,1 раза по сравнению с концом 2013 г. вследствие переоценки долговых обязательств, номинированных в валюте. При этом доля долгосрочных долговых обязательств выросла с 57,5% до 72,7%. Чистый долг по итогам отчетного периода составил 178,6 млрд. руб. Соотношение чистый долг/EBITDA – 1,74х, что свидетельствует о стабильном финансовом положении холдинга. (rupec.ru/Нефть России/Химия Украины и мира)